Orden de Compra. Nº545854-7-SE18 "SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE ASOCIADA A LICITACION ID 545854-2-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 545854-7-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD MES DICIEMBRE ASOCIADA A LICITACION ID 545854-2-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 545854-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.002.000-3
Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3340912,5
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCAR SEGURIDAD
Razón Social INCAR SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.049.666-9
Sucursal INCAR SEGURIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia4689HoraSERVICIOS ADICIONALES DE SEGURIDAD CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION EN LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA. QUE ESTOS FUERON SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO, CON MOTIVO DE FERIADOS LARGOS DURANTE TRES PERIODOS, ENTRE OTROS REQUERIMIENTO.  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.583.750 $ 17.583.750
Total Neto $ 17.583.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.340.912
TOTAL OC $ 20.924.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.