Orden de Compra. Nº5461-1067-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-23-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-1067-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-23-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 37050
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas20UnidadMANGUILLA TUBULAR SET PARA CUBRIR MANGILLAS PLASTICA DESECHABLES BLANCAS NO ESTERIL. BOLSA X 100 UNIDADES. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 dias por contingencia.. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.CAC $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
30201901
Unidades médicas1UnidadSPRAY REFRIGERANTE (ENDO ICE) (UD) MARCA HYGENIC. PRODUCTO SUIZO. ENDO -ICE. CLORURO DE ETILO EN SPRAY. FRASCO 168 ML. -26.2 °C. VCTO 2022. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. CAC $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 195.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.050
TOTAL OC $ 232.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.