Orden de Compra. Nº5461-195-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-195-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 642 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 42864
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel3000UnidadBOLSA DE PAPEL 1 KGIMA0003 SACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1 KG. X 1000 UNDs. Entrega 24-48 HR PAPEL, 12cm x 25cm con fuelle 2.5cm. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42183024
Mesas de instrumentos oftalmológicos o accesorios100UnidadCINTA DE FLUORESCEINAMCH0002 TIRA DE FLUORESCEINA FLUO STRIPS X 100 UNIDADES Entrega 24-48 HR TIRAS REACTIVAS MEDICAL CHOICE VENC. 30-06-2026 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos20UnidadJABON DE CLORHEXIDINA FC 1000 MLDIF0037 DICHLOREXAN 2% SLN JAB 1000CC Entrega 24-48 HR Gluconato de clorhexidina 2% F-752521 DIFEM PHARMA VENC. 18-11-2023 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
Total Neto $ 225.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.864
TOTAL OC $ 268.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.