Orden de Compra. Nº5461-212-SE17 "COMPRA DE INSUMOS MEDICOS FEBRERO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-212-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS FEBRERO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-34-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 16815
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad30010216 INSERTO P/CAVITRON MARCA DENTSPLY. PRODUCTO AMERICANO. INSERTO PARA CAVITRON. MODELO FSI - 10 UNIVERSAL. 25K. 30 K. UNIDAD DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGAS DPTO SALUD HOSPITAL DE PEÑAFLOR. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30201903
Unidades dentales3Unidad30010210 GOMA P/PULIR ACRILICO GRANO GRUESO MARCA JOTA. PRODUCTO SUIZO. PM. X UNIDAD. TORPEDO-BALA -LENTEJA- DISCO. PULIR ACRILICO. 9571. DIFERENTES GRANOS. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD HOSPITAL DE PEÑAF $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 88.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.815
TOTAL OC $ 105.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.