Orden de Compra. Nº5461-230-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-7-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-230-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-7-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 43890
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIO-PHARMAMED -mauricio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BIO-PHARMAMED LIMITADA
R.U.T. 76.695.226-7
Sucursal BIO-PHARMAMED -mauricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas300UnidadGLUCOSA 75 GR/296 ML BEBIDA P/TEST TOLERANCIA A LA GLUCOSA (FC) Gluc-o-test 75 gr 300 ml glucosa anhidra 75 gr 300 ml diferentes sabores sabor Naranja y Limón SIN COLORANTE, SIN CAFEINA y NO GASIFICADA CAJAS DE 22 FCO $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
Total Neto $ 231.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.890
TOTAL OC $ 274.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.