Orden de Compra. Nº5461-401-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-10-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-401-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-10-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 5164,2
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales100Unidad30030002 AGUJA P/JERINGA CARPULE DESECH. CORTA 30G X 20MM LARGO AGUJA CARPULE DENTAL 30 G x 7:8 22 mm CORTA, MARCA TERUMO, caja x 100 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30201903
Unidades dentales100Unidad30030003 AGUJA P/JERINGA CARPULE DESECH. LARGA 27 G X 40 MM LARGO AGUJA CARPULE DENTAL 27 G x 1 5:8 41 mm LARGA, MARCA TERUMO, caja x 100 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30201903
Unidades dentales24Unidad130020070 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% FC 250 ML ALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
30201903
Unidades dentales2Unidad120040313 ALCOHOL ETILICO 95 FC 1 LT ALCOHOL ETILICO 95º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, TAPA INVIOLABLE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
30201903
Unidades dentales10Unidad30033327 PASTA DENTAL PARA NIÑOS PASTA DE DIENTES INFANTIL 1100 ppm de FLUOR., MARCA DENTO, 50 GRS. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
Total Neto $ 27.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.164
TOTAL OC $ 32.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.