Orden de Compra. Nº5461-427-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-11-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-427-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-11-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1763 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 84561,21
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas10000UnidadALCOHOL PAD (UD) 834077 ALCOHOL SWAB PRE PADS , CHANNELMED, SOBRE 200 UNIDADES POR CAJA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y CERTIFICACION $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 54.200
30201901
Unidades médicas1UnidadGASA HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91.4 MT (RO) 746048 GASA 36 PULG X 100YD ROLLO CHANNELMED, ROLLO. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y CERTIFICACIONES $ 12.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.791 $ 12.791
30201901
Unidades médicas1200UnidadJERINGA DESECHABLE TOPE DE GOMA LUER SLIP 5 ML (UD) 761007 JER MUNCARE L.SLIP 5ML 21GX1-12 LP YANGZHOU MEDLINE, JERINGA CAJA DE 100 UNIDADES. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SE ADJUNTA FICHA TECNI $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
30201901
Unidades médicas400UnidadTELA ADHESIVA MICROPOROSA CA 2.5 CM X 10 MT (UD) 704014 TELA MICROPOR 2.5CMX9.1MT CD 1535-1, CAJA X 12, MARCA: 3M , TELA ADHESIVA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 36 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y CER $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.400 $ 344.468
Total Neto $ 445.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.561
TOTAL OC $ 529.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.