Orden de Compra. Nº5461-46-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-52-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-46-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-52-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-52-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 26866
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352203
Anticuerpos1Unidad0120040868 PANEL DETEC. ANTICUERPOS IRREGULARES 1 X 10 ML KIT PANEL DETEC. ANTICUERPOS IRREGULARES I y II FCO 2 X 10 ML. MARCA INMUCOR. DESPACHO UNA VEZ ADJUDICADA EN 30 DIAS APROX. FLETE INCLUIDO $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1Unidad0120044015 PACK FRASCOS GLOBULOS ROJOS TESTIGO A-II (SUBGRUPO 1) Y GLOBULOS TESTIGO B-III PACK PACK FRASCOS GLOBULOS ROJOS TESTIGO A 1 + B FCO 2 X 10 ML. MARCA INMUCOR. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS $ 19.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos2Unidad0120040846 LISS ADD FCX20 ML FRASCO LISS ADD FCO 2 X 10 ML. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1Unidad0120040252 TABLETAS SALINAS TAMPONADAS CAJA 25 UD CAJA TABLETAS SALINAS TAMPONADAS CAJA X 25 UD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2Unidad0120010025 SUERO MONOCLONAL ANTI A FC 10 ML FRASCO SUERO MONOCLONAL ANTI A FCO X 10 ML. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos3Unidad0120010023 SUERO ANTIGLOB HUMANA P/PRUEBA COOMBS FC 10 ML FRASCO SUERO ANTIGLOB HUMANA P / PRUEBA COOMBS FCO X 10 ML. FLETE INCLUIDO.DESPACHO EN 48 HORAS. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2Unidad0120010026 SUERO MONOCLONAL ANTI B FC 10 ML FRASCO SUERO MONOCLONAL ANTI B FCO 10 ML. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos2Unidad0120010112 SUERO MONOCLONAL ANTI D FRASCO SUERO MONOCLONAL ANTI D IGM/IGG FCO X 10 ML. FLETE INCLUIDO. DESPACHO EN 48 HORAS. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 141.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.866
TOTAL OC $ 168.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.