Orden de Compra. Nº5461-571-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-40-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-571-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-40-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-40-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 4657,66
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad0120040631 ACIDO CLORHIDRICO P/A FC 1 LT : 0120040631 ACIDO CLORHIDRICO P/A FC 1 LT WINKLER $ 5.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.604 $ 5.604
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad0120040234 TAXO OPTOQUINA 0120040234 TAXO OPTOQUINA 5 MCG $ 9.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.110 $ 9.110
41115830
Analizadores de glucosa200Unidad0120020023 LANCETA DESECH.P/EQ.ACCUCHEK PAC.AMBULATORIO 0120020023 LANCETA DESECH.P/EQ.ACCUCHEK PAC.AMBULATORIO (CAJA X 200 UN) $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 24.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.658
TOTAL OC $ 29.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.