Orden de Compra. Nº
5461-816-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-49-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5461-816-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-49-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5461-49-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FARMACIA
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna
Peñaflor
Impuesto
48656,91
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T.
78.378.160-3
Sucursal
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131504
Batas para pacientes
450
Unidad
0010063145 CAMISA DESECHABLE PARA PACIENTE
CAMISA DESECHABLE PARA PACIENTE BATA KIMONO
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.750
$ 123.750
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros
5
Unidad
0030010129 EYECTORES DESECHABLES BOLSA X 100 UD
EYECTORES DESECHABLES BOLSA X 100 UD
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
0030030010 CONO GUTAPERCHA CJ 120 CONOS SURTIDOS ISO 15-40 ( 1 AL 6 )
CONO GUTAPERCHA CJ 120 CONOS SURTIDOS ISO 15-40 ( 1 AL 6 ) GAPADENT
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
5
Unidad
0030010089 CONOS DE PAPEL 15-40
CONOS DE PAPEL 15-40 GAPADENT
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
4
Unidad
0030030199 ACTIVADOR UNIVERSAL (SPEEDEX)
ACTIVADOR UNIVERSAL (SPEEDEX) COLTENE
$ 5.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.560
$ 23.560
42152424
Cementos dentales a base de agua
1
Unidad
0030033294 CEMENTO GROSSMAN
CEMENTO GROSSMAN 25GRS HERTZ
$ 1.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.939
$ 1.939
42152457
Kits de cementado dental
2
Unidad
0030030058 VIDRIO IONOMERO FRAGUADO QCO.P/OBTURACION FC 15 GR
VIDRIO IONOMERO FRAGUADO QCO.P/OBTURACION FC 10 GR CHEMFILL
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42152712
Bandas de muelas ortodónticas
6
Unidad
0030030197 SILICONA CONDENSACION MEDIA
SILICONA CONDENSACION MEDIA SPEEDEX COLTENE
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.340
$ 41.340
51142937
Clorhidrato de lidocaína
50
Unidad
0030030015 LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 3%
LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 3% MEPIVALEM DENTSPLY TUBO VIDRIO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
51142937
Clorhidrato de lidocaína
50
Unidad
0030030189 LIDOCAINA C/ VASOCONT. 2% TUBO
LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 2% MEPIVALEM DENTSPLY TUBO VIDRIO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 256.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.657
TOTAL OC
$ 304.746
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.