Orden de Compra. Nº5461-816-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-49-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-816-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-49-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-49-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 48656,91
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
R.U.T. 78.378.160-3
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131504
Batas para pacientes450Unidad0010063145 CAMISA DESECHABLE PARA PACIENTE CAMISA DESECHABLE PARA PACIENTE BATA KIMONO $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros5Unidad0030010129 EYECTORES DESECHABLES BOLSA X 100 UD EYECTORES DESECHABLES BOLSA X 100 UD $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10Unidad0030030010 CONO GUTAPERCHA CJ 120 CONOS SURTIDOS ISO 15-40 ( 1 AL 6 ) CONO GUTAPERCHA CJ 120 CONOS SURTIDOS ISO 15-40 ( 1 AL 6 ) GAPADENT $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos5Unidad0030010089 CONOS DE PAPEL 15-40 CONOS DE PAPEL 15-40 GAPADENT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental4Unidad0030030199 ACTIVADOR UNIVERSAL (SPEEDEX) ACTIVADOR UNIVERSAL (SPEEDEX) COLTENE $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.560 $ 23.560
42152424
Cementos dentales a base de agua1Unidad0030033294 CEMENTO GROSSMAN CEMENTO GROSSMAN 25GRS HERTZ $ 1.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939 $ 1.939
42152457
Kits de cementado dental2Unidad0030030058 VIDRIO IONOMERO FRAGUADO QCO.P/OBTURACION FC 15 GR VIDRIO IONOMERO FRAGUADO QCO.P/OBTURACION FC 10 GR CHEMFILL $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42152712
Bandas de muelas ortodónticas6Unidad0030030197 SILICONA CONDENSACION MEDIA SILICONA CONDENSACION MEDIA SPEEDEX COLTENE $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
51142937
Clorhidrato de lidocaína50Unidad0030030015 LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 3% LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 3% MEPIVALEM DENTSPLY TUBO VIDRIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
51142937
Clorhidrato de lidocaína50Unidad0030030189 LIDOCAINA C/ VASOCONT. 2% TUBO LIDOCAINA S/VASOCONT. CART 1,8 ML 2% MEPIVALEM DENTSPLY TUBO VIDRIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 256.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.657
TOTAL OC $ 304.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.