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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5461-844-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5461-61-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FARMACIA |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
16435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manufacturas de Artículos de Goma Limitada |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Sucursal |
Manufacturas de Artículos de Goma Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102707
| Delantal de doctor | 300 | Unidad | 0140010430 delantal deseclable | |
$ 216,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.800
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$ 64.800
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42152201
| Hojas dentales | 2 | Rollo | 0140010426 manga estrilizacion 7.5 200 sin fuelle | |
$ 10.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.700
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$ 21.700
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Total Neto
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$ 86.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.435
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$ 102.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.