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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5461-896-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5461-24-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5461-24-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FARMACIA |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
19630,135 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2017 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311514
| Vendajes germicidas | 50 | Unidad | TELA ADHESIVA PLASTICA TRANSPARENTE 5 CM X 10 MT
| 704018 TELA TRANSPORE 5CM X 9.1 MT 1527-2 6 3M INSTITUCIONES |
$ 2.066,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.300
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$ 103.317
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Total Neto
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$ 103.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.630
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$ 122.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.