Orden de Compra. Nº5461-925-SE11 "Compra de Insumos Clinicos "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-925-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clinicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-54-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 42845
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pharmabril
Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal Pharmabril
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia50Unidad0140010552 aguja espinal 25 g x 120 mm  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
42142611
Jeringas tuberculinas200Unidad0110020232 jeringa 2 ml para gases y electrolitos  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 225.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.845
TOTAL OC $ 268.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.