Orden de Compra. Nº5461-976-SE22 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-976-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-28-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4437 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 20979,8
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1UnidadACEITE LUBRICANTE SPRAY P/PIEZA MANO FC.500ML.(KAVO) (FC)ACEITE LUBRICANTE SPRAY 500ML MACH TIG $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
30201903
Unidades dentales1UnidadDISCO DE PULIDO SOF-LEX 1982 C NEGRO GRANDE GRUESO. BOLSA 85 (BS)DISCO LIJA SOFLEX 4851C 1-2 X30 UDS - LO MISMO QUE 1982C $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.530
30201903
Unidades dentales1UnidadESPACIADORES DIGITALES N°30 (UD)ESPACIADOR DIGITAL 30 25MM X4 MAILLEFER $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
30201903
Unidades dentales5UnidadAGUA OXIGENADA VOL.10 1LT.(FRASCO)AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L DIFEM PHARMA $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
30201903
Unidades dentales20UnidadYESO PIEDRA BS 1 KG (BS)YESO PIEDRA AMARILLO TIPO III 1K VELMIX $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
Total Neto $ 110.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.980
TOTAL OC $ 131.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.