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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5461-980-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5461-28-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
6213 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2022 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | ADHESIVO CUBETA SILISPRAY DETAX (UD) | ADHESIVO CUBETA SILISPRAY FCO 250 ML DETAX ALEMAN |
$ 17.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.980
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$ 17.980
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad | COMPOSITE FOTOCURADDO JERINGA FLOWABLE A2 (UD) | COMPOSITE FOTOCURADDO JERINGA FLOW COLOR A2 JERINGA 1,5 ML ALTUS USA |
$ 7.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.920
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$ 7.920
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30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad | HIPOCLORITO SODIO 5% (LT) | HIPOCLORITO SODIO 5% LT NACIONAL |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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30201903
| Unidades dentales | 1000 | Unidad | TORULA USO DENTAL X 1000 UND (UD) | TORULA DE ALGODON LISA DENTAL BOLSA 500 UND UD |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 32.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.213
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$ 38.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.