Orden de Compra. Nº5461-980-SE22 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5461-980-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEPTIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5461-28-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 6213
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales1UnidadADHESIVO CUBETA SILISPRAY DETAX (UD) ADHESIVO CUBETA SILISPRAY FCO 250 ML DETAX ALEMAN $ 17.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
30201903
Unidades dentales1UnidadCOMPOSITE FOTOCURADDO JERINGA FLOWABLE A2 (UD)COMPOSITE FOTOCURADDO JERINGA FLOW COLOR A2 JERINGA 1,5 ML ALTUS USA $ 7.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
30201903
Unidades dentales2UnidadHIPOCLORITO SODIO 5% (LT)HIPOCLORITO SODIO 5% LT NACIONAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
30201903
Unidades dentales1000UnidadTORULA USO DENTAL X 1000 UND (UD)TORULA DE ALGODON LISA DENTAL BOLSA 500 UND UD $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 32.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.213
TOTAL OC $ 38.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.