Orden de Compra. Nº
5463-102-SE17
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ARTICULOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5463-102-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIOS GENERALES
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna
Peñaflor
Impuesto
33511,8487394958
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social
FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T.
76.750.470-5
Sucursal
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Metro Lineal
MANGA DE POLIETILENO INCOLORA
MANG10227 MANGA DE POLIETILENO INCOLORA
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.032
$ 8.034
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
3
Unidad Internacional
BISAGRA 3.1/2 X 3.1/2
BISA01825 BISAGRA LIOI N L84
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
kilogramo
CLAVO 2.1/2 ENVASADO 1 KILO
CLAV03836 CLAVO 2.1/2 ENVASADO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad no definida
MONOMANDO LAVAPLATOS
MONO11511 MONOMANDO LAVAPLATOS
$ 16.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.924
$ 32.924
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
3
Unidad
BROCHA PROFESIONAL 2.1/2
BROC02336 BROCHA CONDOR PROFESIONAL 2.1/2
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad
RODILLO 18 CM
RODI15219 RODILLO LIZCAL FIBRA 18 CM
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA CUBRE MAS
ESMA54411 ESMALTE AL AGUA CUBRE MAS
$ 47.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.100
$ 94.101
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Pack
CHAPA TUBULAR
CHAP03637 CHAPA ESCANAVINI 4040 TUBULAR
$ 18.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.395
$ 18.395
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
CERROJO DE SEGURIDAD CON LLAVE
CERR25402 CERROJO DE SEGURIDAD
$ 5.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.202
$ 5.202
Total Neto
$ 176.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.512
TOTAL OC
$ 209.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.