Orden de Compra. Nº5463-122-SE20 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-122-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 50015,98
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones10Unidad no definidafoco sobreponer redondo led 12wfoco sobreponer redondo led 12w $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
40141703
Boquillas de ducha2Unidad no definidaducha pvc movil blancaducha pvc movil blanca $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
60141106
Dados1Unidad no definidajuego de dados 40piezasjuego de dados 40piezas $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidapack ampolletapack ampolleta $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
23231601
Soporte de rastrel9Unidad no definidasoporte doble 12mmsoporte doble 12mm $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.024 $ 12.024
52131501
Cortinas7Unidad no definidacortina 8 piezascortina 8 piezas $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.237 $ 118.237
46151601
Manillas13Unidad no definidamanilla zincadamanilla zincada $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742 $ 1.742
30171511
Puerta de vaivén2Unidad no definidaquicio vaivenquicio vaiven $ 16.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.588 $ 32.588
46151601
Manillas3Unidad no definidamanilla plastica cromadamanilla plastica cromada $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.764
24112404
Caja4Unidad no definidacaja de derivacion redondacaja de derivacion redonda $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
30171511
Puerta de vaivén4Unidad no definidacierra puerta de resortecierra puerta de resorte $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.268 $ 36.268
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado7Unidad no definidamanilla triangular plasticamanilla triangular plastica $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 263.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.016
TOTAL OC $ 313.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.