Orden de Compra. Nº
5463-122-SE20
"
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5463-122-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIOS GENERALES
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna
Peñaflor
Impuesto
50015,98
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social
FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T.
76.750.470-5
Sucursal
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111521
Plafones
10
Unidad no definida
foco sobreponer redondo led 12w
foco sobreponer redondo led 12w
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
40141703
Boquillas de ducha
2
Unidad no definida
ducha pvc movil blanca
ducha pvc movil blanca
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
60141106
Dados
1
Unidad no definida
juego de dados 40piezas
juego de dados 40piezas
$ 5.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.286
$ 5.286
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad no definida
pack ampolleta
pack ampolleta
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
23231601
Soporte de rastrel
9
Unidad no definida
soporte doble 12mm
soporte doble 12mm
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.024
$ 12.024
52131501
Cortinas
7
Unidad no definida
cortina 8 piezas
cortina 8 piezas
$ 16.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.237
$ 118.237
46151601
Manillas
13
Unidad no definida
manilla zincada
manilla zincada
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.742
$ 1.742
30171511
Puerta de vaivén
2
Unidad no definida
quicio vaiven
quicio vaiven
$ 16.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.588
$ 32.588
46151601
Manillas
3
Unidad no definida
manilla plastica cromada
manilla plastica cromada
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
24112404
Caja
4
Unidad no definida
caja de derivacion redonda
caja de derivacion redonda
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
30171511
Puerta de vaivén
4
Unidad no definida
cierra puerta de resorte
cierra puerta de resorte
$ 9.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.268
$ 36.268
31162406
Argollas de zunchamiento o de cercado
7
Unidad no definida
manilla triangular plastica
manilla triangular plastica
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 263.242
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.016
TOTAL OC
$ 313.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.