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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-129-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE AUTOCLAVE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-22-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Valeska Araya |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
127300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JaimeRamirezDonoso |
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Razón Social |
JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO
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R.U.T. |
9.902.625-1 |
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Sucursal |
JaimeRamirezDonoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281804
| Controles de esterilización | 1 | Unidad no definida | CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE DE 1/2. EQUIPO Nº2 | CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE DE 1/2. EQUIPO Nº2 |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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42281804
| Controles de esterilización | 2 | Unidad | CALEFACTOR DE GENERADOR DE VAPOR | CALEFACTOR DE GENERADOR DE VAPOR |
$ 195.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 670.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.300
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$ 797.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.