Orden de Compra. Nº5463-136-SE17 "Articulo de Ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-136-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 17222,9408890757
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaCANDADOCAND02995 CANDADO FORJADO 330 $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.462 $ 6.462
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaREMACHADORAREMA14947 REMACHADORA TRUPER $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6UnidadCANCAMOS ABIERTOSCANC02951 CANCAMO ABIERTO Nº 9 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456 $ 454
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaREGATON NEGRO REGA14706 REGATON NEGRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5Unidad no definidaFOCOS DE EMERGENCIALAMP49769 LAMPARA RECARGABLE $ 11.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8Unidad no definidaTUBOS LED CHICOSTUBO25140 TUBO LED 9W $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.104 $ 20.101
Total Neto $ 90.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.223
TOTAL OC $ 107.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.