Orden de Compra. Nº5463-179-SE21 "ARRIENDO DE CONTENEDORES ABRIL 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-179-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES ABRIL 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1806
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 113954,4
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ARRIENDO DE CONTENEDORES ABRIL 2021

Validaciones de un DTE “FACTURA”

1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII

2. El proveedor debe enviar archivo xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com

3. Todos los Proveedores deberán llenar Campo de referencia 801 (ID de Mercado Público de la Orden de Compra), correspondiente a la institución

4. Los Proveedores clasificados en LISTA BLANCA NO DEBE TRAER NADA en el campo 801 (ni puntos, ni comas o cualquier otro carácter).

En caso contrario el documento será RECHAZADO DE MODO AUTOMATICO, Proveedor tendrá que emitir Nota de Crédito y volver a Facturar

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Franco
Razón Social Maquinarias Arsmtrong Franco Pitronello Schuffeneg
R.U.T. 76.048.768-6
Sucursal Franco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112209
Contenedor de paredes rectas5UnidadARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. SEGÚN COTIZACIÓN 26022020 MES DE ABRIL 2021.-ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. SEGÚN COTIZACIÓN 26022020 MES DE ABRIL 2021.- $ 99.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800
24112209
Contenedor de paredes rectas2UnidadARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. MES DE ABRIL 2021.-ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. MES DE ABRIL 2021.- $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960
Total Neto $ 599.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.954
TOTAL OC $ 713.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.