Orden de Compra. Nº5463-193-SE20 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-193-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1848
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 4438,78
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111301
Espuma del poliolefin1Unidad no definidaESPUMA SIKA BOOMESPUMA SIKA BOOM $ 5.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.965 $ 5.965
11121604
Madera de coníferas2Unidad no definidaPINO CEPILLADO 2X3X3.20PINO CEPILLADO 2X3X3.20 $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
11121604
Madera de coníferas3Unidad no definidaPINO CEPILLADO 2X2X3.20PINO CEPILLADO 2X2X3.20 $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.019 $ 5.019
11121604
Madera de coníferas4Unidad no definidaPINO CEPILLADO 1X2.3.20PINO CEPILLADO 1X2.3.20 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA 1/4 PARA VIDRIOBROCA 1/4 PARA VIDRIO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
31162004
Clavos de mampostería2Unidad no definidaCLAVO N° 4 ENVASADOCLAVO N° 4 ENVASADO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
Total Neto $ 23.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.439
TOTAL OC $ 27.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.