Orden de Compra. Nº5463-2-SE12 "SERVICIO VIGILANCIA, DICIEMBRE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA, DICIEMBRE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 782160,27
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURITY 2000
Razón Social HERRERA Y HERRERA LIMITADA
R.U.T. 77.661.050-k
Sucursal SEGURITY 2000
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de vigilancia1UnidadSERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2011.-SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2011.- $ 4.116.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116.633 $ 4.116.633
Total Neto $ 4.116.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 782.160
TOTAL OC $ 4.898.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.