Orden de Compra. Nº5463-227-SE18 "SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-227-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-18-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 444661,56
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGO-CHIC
Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 79.572.830-9
Sucursal MAGO-CHIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION ADICIONAL APROBADO POR AMPLIACION DE CONTRATO 19 DIAS MES DE JUNIOSERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION ADICIONAL APROBADO POR AMPLIACION DE CONTRATO 19 DIAS MES DE JUNIO $ 638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.655 $ 638.655
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Servicio de Aseo y Sanitización 19 Dias mes de Junio 2018Servicio de Aseo y Sanitización 19 Dias mes de Junio 2018 $ 1.701.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.669 $ 1.701.669
Total Neto $ 2.340.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.662
TOTAL OC $ 2.784.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.