Orden de Compra. Nº5463-239-SE20 "ARTICULOS DE FERRETERIA ANEXO HOSPITAL URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-239-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ANEXO HOSPITAL URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 11712,892
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves2Unidad no definidaMONOMANDO LAVAPLATOS VERTICALMONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL $ 13.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.210 $ 27.210
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTE DE NITRILOGUATE DE NITRILO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
15121511
Pasta para montaje1Unidad no definidaPASTA DE MURO GALONPASTA DE MURO GALON $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaGUANTE CABRITILLAGUANTE CABRITILLA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
27111801
Cintas métricas5Unidad no definidaHUINCHA DE MEDIRHUINCHA DE MEDIR $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161509
Tornillos para muros en seco400Unidad no definidaTORNILLO PARA VOLCANITA 8X3TORNILLO PARA VOLCANITA 8X3 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723
14121701
Papeles unidos por película3Unidad no definidaFILM STRECH FILM STRECH $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
46181503
Trajes de trabajo protectores1Unidad no definidaTRAJE DE AGUA AMARILLO TALLA MTRAJE DE AGUA AMARILLO TALLA M $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
Total Neto $ 61.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.713
TOTAL OC $ 73.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.