Orden de Compra. Nº
5463-24-SE18
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Articulos de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5463-24-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIOS GENERALES
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna
Peñaflor
Impuesto
14558,18
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social
FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T.
76.750.470-5
Sucursal
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A/250
ENCH05724 ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10A/250
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10/16
ENCH05723 ENCHUFE HEMBRA 2P+T 10/16
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
10
Unidad
ENCHUFE DOBLE GENESIS
ENCH05698 ENCHUFE DOBLE GENESIS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Unidad
MACHO VOLANTE
MACH32270 MACHO VOLANTE
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.615
$ 3.615
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Unidad
HEMBRA VOL 2P+T 10 A NEGRO
HEMB32272 HEMBRA VOL 2P+T 10 A NEGRO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
15
Unidad
CAJA CHUQUI PLAST. TUBO-CANALETA
CAJA02727 CAJA CHUQUI PLAST. TUBO-CANALETA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
LLAVE BOLA JARDIN 1/2
LLAV09581 LLAVE BOLA JARDIN 1/2
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
BISAGRA LIOI Nº84
BISA01821 BISAGRA LIOI Nº84
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.228
$ 1.228
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
COMB. LAVAPLATOS C/LARGO
COMB04353 COMB. LAVAPLATOS C/LARGO O
$ 26.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.879
$ 26.879
Total Neto
$ 76.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.558
TOTAL OC
$ 91.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.