Orden de Compra. Nº5463-242-SE20 "ARTICULOS DE FERRETERIA ANEXO HOSPITAL URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-242-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ANEXO HOSPITAL URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2191
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 28659,79
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales500Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6X 1 5/8TORNILLO VOLCANITA 6X 1 5/8 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.360
39121707
Clavos tabla de arreos3Unidad no definidaCLAVO N 4 CLAVO N 4 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
46171501
Candados6Unidad no definidaCANDADO P-3000CANDADO P-3000 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.598
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBASURERO 36 LTBASURERO 36 LT $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.966 $ 17.966
30191603
Piso del andamiaje5Unidad no definidaPISO CUSHION MATTPISO CUSHION MATT $ 12.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.825 $ 63.825
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBASURERO ACERO INOXIDABLEBASURERO ACERO INOXIDABLE $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaAGOREX 1 GALONAGOREX 1 GALON $ 20.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328
53111501
Botas de hombre1Unidad no definidaBOTA AGRICOLA N| 41BOTA AGRICOLA N| 41 $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.042 $ 6.042
Total Neto $ 150.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.660
TOTAL OC $ 179.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.