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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-252-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-18-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 dias Ley de Presupuesto |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
510500,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGO-CHIC |
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Razón Social |
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.572.830-9 |
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Sucursal |
MAGO-CHIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION
MES DE JULIO 2017 | Servicio de Aseo y Sanitización |
$ 2.686.846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.686.846
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$ 2.686.846
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Total Neto
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$ 2.686.846
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 510.501
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$ 3.197.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.