Orden de Compra. Nº5463-254-SE11 "COMPRA DE PARABRISA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-254-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PARABRISA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna *
Impuesto 9260,448
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITEPAL
Razón Social COMERCIALIZADORA VITEPAL HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 88.811.100-K
Sucursal VITEPAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151512
Fibras de vidrio1UnidadPARABRISA CAMIONETA CHEVROLET XR-9416.-PARABRISA CAMIONETA CHEVROLET XR-9416.- $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739
Total Neto $ 48.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.260
TOTAL OC $ 57.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.