Orden de Compra. Nº
5463-267-SE17
"
Articulo de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5463-267-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Articulo de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIOS GENERALES
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Peñaflor
R.U.T.
61.602.121-4
Dirección de Facturación
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna
Peñaflor
Impuesto
9626,12619623622
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social
FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T.
76.750.470-5
Sucursal
FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Unidad no definida
FOCO LED SOBREPUESTO
FOCO54840 FOCO LED SOBREPUESTO
$ 5.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.145
$ 25.146
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
TIRA COBRE L RECTA 1/2
TIRA18165 TIRA COBRE L RECTA 1/2
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.109
$ 4.109
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
TIRA 1 MT PVC SANITARIO
TIRA11189 TIRA 1 MT PVC SANITARIO
$ 514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 514
$ 514
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad no definida
BARRA CORTINA CROMADA 1.80 X12MM
BARR01545 BARRA CORTINA CROMADA 1.80 X12MM
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.356
$ 5.357
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Unidad no definida
DISCO DE CORTE
DISC51226 DISCO DE CORTE 4.1/2X3/64X7/8
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad no definida
LIJA
LIJA09094 LIJA TRADICIONAL T/ESMERIL
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 976
$ 975
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
CAPUCHON GOMA 40MM
CAPU03089 CAPUCHON GOMA 40MM
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad no definida
LLAVE DE PASO SP 1/2
LLAV09672 LLAVE DE PASO SP 1/2
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad no definida
SOPORTE SIMPLE TECHO 3/4 OXIDO
SOPO53571 SOPORTE SIMPLE TECHO 3/4 OXIDO
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.328
$ 7.328
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
CODO PVC 40 X 45
CODO47683 CODO PVC 40 X 45
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
COPLA PVC SANITARIO
COPL46908 COPLA PVC SANITARIO
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227
$ 227
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
LIJA DE PAPEL
LIJA09073 LIJA PAPEL KRAFT ESMERIL
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101
$ 101
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
PVC 40 X 90
CODO27850 PVC SANITARIO 40 X 90
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
4
Unidad
CODO04025 CODO BRONCE 1/2
CODO04025 CODO BRONCE 1/2
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.276
$ 1.278
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Litro
ADHESIVO VINILIT 60CC
ADHE00236 ADHESIVO VINILIT 60CC
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
Total Neto
$ 50.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.626
TOTAL OC
$ 60.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.