|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5463-285-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-17-LE14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5463-17-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
1634000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JaimeRamirezDonoso |
|
Razón Social |
JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO
|
|
R.U.T. |
9.902.625-1 |
|
Sucursal |
JaimeRamirezDonoso |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281804
| Controles de esterilización | 1 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS AUTOCLAVES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR. | MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS AUTOCLAVES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR |
$ 8.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.600.000
|
$ 8.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.634.000
|
|
$ 10.234.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.