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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-293-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION DE TECHUMBRE MEMO INTERNO 105/ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-6-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGUN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
628735,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECCIP S.A. |
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Razón Social |
INGENIERIA, ASESORIAS, INSPECCION Y CONSTRUCCION E
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R.U.T. |
76.057.394-9 |
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Sucursal |
ECCIP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | REPUESTOS MANTENCION DE TECHUMBRES, TRABAJO SEGÚN MEMO 105-20.- | REPUESTOS MANTENCION DE TECHUMBRES, TRABAJO SEGÚN MEMO 105-20.- |
$ 1.635.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.635.554
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$ 1.635.554
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | MANO DE OBRA MANTENCION DE TECHUMBRES, TRABAJO SEGÚN MEMO 105-20.- | MANO DE OBRA MANTENCION DE TECHUMBRES, TRABAJO SEGÚN MEMO 105-20.-
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$ 1.673.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.673.580
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$ 1.673.580
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Total Neto
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$ 3.309.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 628.735
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$ 3.937.869
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.