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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-294-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-21-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Valeska Araya |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
8427,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2019 |
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Proveedor |
FERRETERIA SAN FRANCISCO |
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Razón Social |
FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.750.470-5 |
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Sucursal |
FERRETERIA SAN FRANCISCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23231002
| Punta de herramienta con cuchilla de carburo | 2 | kilogramo | 02-003-002-054 EXTRACTOR DE AIRE | 02-003-002-054 EXTRACTOR DE AIRE |
$ 22.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.354
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$ 44.353
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Total Neto
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$ 44.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.427
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$ 52.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.