Orden de Compra. Nº5463-301-SE17 "ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-301-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 2168,23529411764
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaMANGO DUCHA MANG10293 MANGO DUCHA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaFOCO LED 12WFOCO54836 FOCO LED 12W $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100Unidad no definidaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4TORN2770 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X3/4 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008
30151902
Materiales para guarniciones exteriores100CajaTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2TORN18493 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 588
Total Neto $ 11.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.168
TOTAL OC $ 13.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.