Orden de Compra. Nº5463-319-SE18 "ORDEN DE COMPRA 5463-3-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-319-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 5463-3-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Amanecer
Razón Social MIGUEL PATRICIO CORREA CEA
R.U.T. 8.483.057-7
Sucursal Constructora Amanecer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101902
Servicios de ambulancia10Unidad no definidaSERVICIO DE AMBULANCIA TURNO (08 A 20 HORAS) MES DE SEPTIEMBRE DE 2018TURNOS $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
92101902
Servicios de ambulancia1Unidad no definidaSERVICIO AMBULANCIA (IDA Y VUELTA SANTIAGO) MES DE SEPTIEMBRE 2018SERVICIO IDA Y VUELTA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
92101902
Servicios de ambulancia10UnidadSERVICIO AMBULANCIA (SOLO IDA SANTIAGO) MES DE SEPTIEMBRE 2018SERVICIO DE IDA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 2.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.040.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.