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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-327-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE GAS LICUADO GRANEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
95760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2013 |
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Proveedor |
Gasco Sur S.A. |
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Razón Social |
GASCO GLP S A
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R.U.T. |
96.568.740-8 |
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Sucursal |
Gasco Sur S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-9-LP12
| Gas de petróleo licuefactado | 1400 | | (917162) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO REGIÓN METROPOLITANA 932162 | (917162) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO REGIÓN METROPOLITANA; Código: ;Región : RM
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$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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Total Neto
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$ 504.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.760
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 599.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.