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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-329-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-24-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-24-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días ley presupuesto |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingepumps SpA |
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Razón Social |
ingenieria pumps spa
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R.U.T. |
76.324.613-2 |
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Sucursal |
Ingepumps SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | Compra, Instalación y Pruebas de Equipo de Red Húmeda. | Compra, Instalación y Pruebas de Equipo de Red Húmeda. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.