Orden de Compra. Nº5463-339-SE19 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-339-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3241
Usuario SIGFE Valeska Araya
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 1743,535
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves1Unidad no definida02-003-003-034 LLAVE PASO SO 1/202-003-003-034 LLAVE PASO SO 1/2 $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.093 $ 2.093
40141726
Tomas de agua5Unidad no definida02-003-002-398 FLEXIBLE HI 1/2 X 30CM02-003-002-398 FLEXIBLE HI 1/2 X 30CM $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
46171505
Llaves1Unidad no definida02-003-004-045 FLEXIBLE C/LLAVE ANG02-003-004-045 FLEXIBLE C/LLAVE ANG $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
42272217
Sifones del agua del ventilador1Unidad no definida02-003-004-051 SIFON DE LAVATORIO02-003-004-051 SIFON DE LAVATORIO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
Total Neto $ 9.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.744
TOTAL OC $ 10.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.