Orden de Compra. Nº5463-347-SE17 "Articulos de Ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-347-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 7014,03361344539
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaATORNILLADOR PROBADOR DE CORRIENTEATOR46153 ATORNILLADOR PROBADOR DE CORRIENTE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
30151902
Materiales para guarniciones exteriores200Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6X1.5/8TORN18640 TORNILLO VOLCANITA 6X1.5/8 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.176
30151902
Materiales para guarniciones exteriores15Unidad no definidaMANILLA METALICA CROMADAMANI20660 MANILLA METALICA CROMADA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaMONOMANDO LAVATORIOMONO28521 MONOMANDO LAVATORIO $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.563 $ 8.563
Total Neto $ 36.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.014
TOTAL OC $ 43.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.