Orden de Compra. Nº5463-385-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-385-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 28139
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA PROFESIONAL 5/8 X 2BROCHA PROFESIONAL 5/8 X 2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA PROFESIONAL 5/8 X 3BROCHA PROFESIONAL 5/8 X 3 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO LANA CHIPORRO 18 CMRODILLO LANA CHIPORRO 18 CM $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
86131502
Pintura1TinetaPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLOPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO $ 20.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.496 $ 20.496
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE BLANCOESMALTE BLANCO $ 59.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.310 $ 119.310
Total Neto $ 148.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.139
TOTAL OC $ 176.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.