Orden de Compra. Nº5463-394-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-22-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-394-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-22-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 256856,25
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

13.   Contrato

En virtud de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 19.886 lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación.

El presente proceso será formalizado por la emisión y aceptación de la respectiva orden de compra, teniendo el proveedor un plazo de 3 días hábiles  para su aceptación, contados desde su envío.

Transcurrido este plazo sin la aceptación de la Orden de Compra el hospital podrá re adjudicar o declara desierto el proceso.

De no aceptarse la orden de compra o realizar entrega de garantía de Fiel Cumplimiento, el hospital está facultado para realizar el cobro de la garantía de Seriedad de la Oferta.

En caso de ser la adjudicación superior a la cantidad antes indicada deberá suscribirse un contrato.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROESSA
Razón Social LUIS FRANCISCO JERIA LIBERONA
R.U.T. 12.777.697-0
Sucursal PROESSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL ÁREA DE LAVADO DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL.Nuestra empresa cuenta con técnicos y procedimientos para la aplicación de este tipo de pinturas. Por ello se propone 2 visitas técnicas durante 1 año para la garantía del producto. $ 1.351.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.351.875 $ 1.351.875
Total Neto $ 1.351.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.856
TOTAL OC $ 1.608.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.