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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-394-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-22-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-22-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
256856,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13. Contrato
En
virtud de lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 19.886 lo
anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la
emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.
De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto
e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de
simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas
bases de licitación.
El
presente proceso será formalizado por la emisión y aceptación de la respectiva
orden de compra, teniendo el proveedor un plazo de 3 días hábiles para su aceptación, contados desde su envío.
Transcurrido
este plazo sin la aceptación de la Orden de Compra el hospital podrá re
adjudicar o declara desierto el proceso.
De
no aceptarse la orden de compra o realizar entrega de garantía de Fiel
Cumplimiento, el hospital está facultado para realizar el cobro de la garantía
de Seriedad de la Oferta.
En
caso de ser la adjudicación superior a la cantidad antes indicada deberá suscribirse
un contrato. |
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Proveedor |
PROESSA |
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Razón Social |
LUIS FRANCISCO JERIA LIBERONA
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R.U.T. |
12.777.697-0 |
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Sucursal |
PROESSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL ÁREA DE LAVADO DE LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL. | Nuestra empresa cuenta con técnicos y procedimientos para la aplicación de este tipo de pinturas. Por ello se propone 2 visitas técnicas durante 1 año para la garantía del producto. |
$ 1.351.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.351.875
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$ 1.351.875
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Total Neto
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$ 1.351.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.856
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$ 1.608.731
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.