Orden de Compra. Nº5463-400-CM18 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-400-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Santiago
Impuesto 42003
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
R.U.T. 96.989.250-2
Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero2 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles2 (1524491 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD 1526491(1524491) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 223.300
Descuento $ 2.233
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.003
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 263.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.