Orden de Compra. Nº5463-405-SE10 "MANTENCION DE VEHICULO AMBULANCIA PEUGEOT XR-9409"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-405-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO AMBULANCIA PEUGEOT XR-9409
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 191490,55
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAVECOM S.A.
Razón Social MAVECOM S A
R.U.T. 96.946.680-5
Sucursal MAVECOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Automóviles1UnidadMANTENCION DE VEHICULO, AMBULANCIA PEUGEOT XR-9409.-MANTENCION DE VEHICULO, AMBULANCIA PEUGEOT XR-9409.- $ 1.007.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.845 $ 1.007.845
Total Neto $ 1.007.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.491
TOTAL OC $ 1.199.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.