Orden de Compra. Nº5463-421-SE20 "COMPRA REPUESTO AUTOCLAVE MEMO163-20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-421-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPUESTO AUTOCLAVE MEMO163-20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4237
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 56050
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE ESTERILIZACION

Validaciones de un DTE “FACTURA”

1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII

2. El proveedor debe enviar archivo xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.cl

3. Todos los Proveedores deberán llenar Campo de referencia 801 (ID de Mercado Público de la Orden de Compra), correspondiente a la institución

4. Los Proveedores clasificados en LISTA BLANCA NO DEBE TRAER NADA en el campo 801 (ni puntos, ni comas o cualquier otro carácter).

En caso contrario el documento será RECHAZADO DE MODO AUTOMATICO, Proveedor tendrá que emitir Nota de Crédito y volver a Facturar

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JaimeRamirezDonoso
Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO
R.U.T. 9.902.625-1
Sucursal JaimeRamirezDonoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281804
Controles de esterilización1UnidadSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA, REPARATIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AUTOCLAVES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR. CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN Nº1.GARANTIA DE 3 MESES.SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA, REPARATIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AUTOCLAVES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR. CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE DE VAPOR PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN Nº1.GARANTIA DE 3 MESES. $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 295.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.050
TOTAL OC $ 351.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.