Orden de Compra. Nº5463-449-SE20 "MANTENCION PREVENTIVA AUTOCLAVE 1/4"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-449-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA AUTOCLAVE 1/4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5488-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4634
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 456000
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MANTENCION PREVENTIVA 1/4

Validaciones de un DTE “FACTURA”

1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII

2. El proveedor debe enviar archivo xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com

3. Todos los Proveedores deberán llenar Campo de referencia 801 (ID de Mercado Público de la Orden de Compra), correspondiente a la institución

4. Los Proveedores clasificados en LISTA BLANCA NO DEBE TRAER NADA en el campo 801 (ni puntos, ni comas o cualquier otro carácter).

En caso contrario el documento será RECHAZADO DE MODO AUTOMATICO, Proveedor tendrá que emitir Nota de Crédito y volver a Facturar

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JaimeRamirezDonoso
Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO
R.U.T. 9.902.625-1
Sucursal JaimeRamirezDonoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281804
Controles de esterilización1GlobalSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA, REPARATIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AUTOCLAVES 1 Y 2 DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR. MANTENCION PREVENTIVA 1DE 4. AÑO 2 POR RENOVACION DE CONTRATOSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA, CORRECTIVA, REPARATIVA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AUTOCLAVES 1 Y 2 DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR. MANTENCION PREVENTIVA 1DE 4. AÑO 2 POR RENOVACION DE CONTRATO $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.000
TOTAL OC $ 2.856.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.