Orden de Compra. Nº5463-541-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-27-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-541-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-27-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Santiago
Impuesto 1968703,62
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO LTDA.
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO LTDA
R.U.T. 84.299.100-5
Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas1UnidadCostrucion Muro medianero y otrosCostrucion Muro medianero y otros $ 10.361.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.361.598 $ 10.361.598
Total Neto $ 10.361.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.968.704
TOTAL OC $ 12.330.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.