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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5463-591-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COMBUSTIBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
42734,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESSO CHILE PETROLERA LTDA. |
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Razón Social |
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
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R.U.T. |
79.588.870-5 |
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Sucursal |
ESSO CHILE PETROLERA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101507
| Bencina | 1 | | (215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS -$15 X LT 215642 | (215216) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS -$15 X LT ; Código: ;Región : RM
;AJUSTE DE SENCILLO(918)
;CONSUMO DE(4)
;CONSUMO DE(2)
;CONSUMO DE(2)
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$ 224.918,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.918
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$ 224.918
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Total Neto
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$ 224.918
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.734
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 267.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.