Orden de Compra. Nº5463-62-SE17 "Articulo de Ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-62-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-19-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 20963,8655462185
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales para guarniciones exteriores6Unidad no definidaENCHUFE HEMBRATOMA25786 TOMA CORRIENTE VOL MOUSE 10A 2P+T BLANCO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
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Materiales para guarniciones exteriores6Unidad no definidaENCHUFE MACHOMACH10002 MACHO VOLANTE 2P+T 10 A BLANCO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Materiales para guarniciones exteriores5Unidad no definidaCODO DE PVC DE 40 MMCODO 04201 CODO PVC PRESION 40 X 90 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
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Materiales para guarniciones exteriores1Unidad1 MT DE CAÑERIA DE 40 MMTIRA18094 TIRA 2 MT PVC PRES 40 MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
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Materiales para guarniciones exteriores6UnidadESCUADRAS DE 20MMSOPO54468 SOPORTE ESCUADRA 20X25 GRIS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
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Materiales para guarniciones exteriores25TuboTUBOS LEDTUBO22297 TUBO LED 18 W 6000K ,MEGABRIG T $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.225 $ 92.227
Total Neto $ 110.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.964
TOTAL OC $ 131.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.