Orden de Compra. Nº5463-68-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18, COMPRA DE ARTÍ"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-68-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18, COMPRA DE ARTÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 2436,56
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo1Unidad no definida02-003-002-400 FLEXIBLE02-003-002-400 FLEXIBLE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2Unidad no definida02-003-005-070 FOCO LED 18 W02-003-005-070 FOCO LED 18 W $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definida02-003-001-291 FOCO LED 24 W02-003-001-291 FOCO LED 24 W $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
Total Neto $ 12.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.437
TOTAL OC $ 15.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.