Orden de Compra. Nº5463-74-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-74-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 24001,37
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definida02-003-002-350 CINTA DOBLE FAS 19MM02-003-002-350 CINTA DOBLE FAS 19MM $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908
31201503
Cintas adhesivas de protección4Unidad no definida02-002-002-481 CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA02-002-002-481 CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.716
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidad no definida02-001-001-835 BASURERO AC INOX 12 LT02-001-001-835 BASURERO AC INOX 12 LT $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida02-001-002-522 BASURERO TAPA VAIVEN 30 LITROS02-001-002-522 BASURERO TAPA VAIVEN 30 LITROS $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida02-001-002-523 BASURERO TAPA VAIVEN 20 LITROS02-001-002-523 BASURERO TAPA VAIVEN 20 LITROS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
39111702
Lámparas portátiles3Unidad no definida02-009-002-009 LAMPARA RECARGABLE 02-009-002-009 LAMPARA RECARGABLE $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.764 $ 34.764
31201503
Cintas adhesivas de protección3Unidad no definida02-002-004-400 CINTA DELIMITADORA AMARILLO/NEGRO02-002-004-400 CINTA DELIMITADORA AMARILLO/NEGRO $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.472 $ 29.472
Total Neto $ 126.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.001
TOTAL OC $ 150.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.