Orden de Compra. Nº5463-98-SE19 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5463-98-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5463-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna Peñaflor
Impuesto 20170,4
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA
R.U.T. 76.750.470-5
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141703
Boquillas de ducha3Unidad02-001-002-434 MANDO DUCHA02-001-002-434 MANDO DUCHA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
40141703
Boquillas de ducha3Unidad02-001-006-056 MANGO DUCHA DESTASPRAY02-001-006-056 MANGO DUCHA DESTASPRAY $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
23153416
Componentes flexibles6Unidad02-003-004-400 FLEXIBLE DUCHA 1.8502-003-004-400 FLEXIBLE DUCHA 1.85 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
31161618
Barra roscada3Unidad02-001-002-517 BARRA SEGURIDAD RECTA 60 CM02-001-002-517 BARRA SEGURIDAD RECTA 60 CM $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.402 $ 21.402
31161618
Barra roscada4Unidad02-002-004-355 BARRA SEGURIDAD RECTA 40 CM02-002-004-355 BARRA SEGURIDAD RECTA 40 CM $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.168 $ 24.168
23231002
Punta de herramienta con cuchilla de carburo2Unidad02-003-004-373 ATORNILLADOR PRUEBA CORRIENTE02-003-004-373 ATORNILLADOR PRUEBA CORRIENTE $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
46151607
Cordones de seguridad3Unidad02-001-006-057 CONO REFLECTANTE 36 NARANJO02-001-006-057 CONO REFLECTANTE 36 NARANJO $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.271 $ 35.271
24141504
Sellos de seguridad o a prueba de entremetido1Unidad02-001-006-058 BOTÓN SUPERIOR 2 ETAPAS02-001-006-058 BOTÓN SUPERIOR 2 ETAPAS $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
Total Neto $ 106.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.170
TOTAL OC $ 126.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.